收到工伤赔款会计分录

在线问法 时间: 2023.09.25
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单位应当区分企业的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等会计要素收到工伤赔款会计分录,将工伤保险赔偿进行分类,然后记录在当月的财务活动报表中,会计处理收到工伤赔款会计分录:1、发生工伤事故,对职工进行赔偿收到工伤赔款会计分录:借:管理费用(公司负担部分)借:其他应收款(保险公司承担部分)借:其他应收款(责任人承担部分——如果有的话)贷:库存现金2、保险公司支付保险赔偿借:银行存款贷:其他应收款(保险公司承担部分)收到保险公司员工工伤赔付款怎么做账工伤保险收到工伤赔款会计分录的赔偿一般应采用借贷记账法来做账。
现在都不知道怎样解决,关于收到社保赔偿工伤对于工伤款分录怎么做?

力资源和社会保障局社会保险基金管理中心转账到单位收到工伤赔款会计分录 的工伤保险款是发给受工伤人员收到工伤赔款会计分录 的收到工伤赔款会计分录 ,单位只是代收一下收到工伤赔款会计分录 ,然后全额发放给受工伤的员工。因此,该笔款项属于其他应付款。收到时的会计分录如下收到工伤赔款会计分录 :借 银行存款贷 其他应付款发放给受工伤员工时的会计分录如下:借 其他应付款贷 现金(如果是通过银行转账到受伤员工银行卡的,贷 银行存款)##给员工看病,把票据复印入帐:借 :其他应收款-工伤保险贷 :其他应付款 -银行存款,现金发票交给社保局,收到赔偿款借: 银行存款借:管理费用-福利费 (赔偿差额)贷 :其他应收款-工伤保险

收社保工伤赔款分录

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保险公司支付限额内费用计入“其收到工伤赔款会计分录 他应收款”科目收到工伤赔款会计分录 ,公司又支付了大额的治疗费、医药费、生活费等计入“管理费用-职工福利”科目,赔偿费用等计入“营业外支出”科目。

1.编制会计分录如下:、

借:其他应收款-保险公司

借:管理费用-职工福利费

借:营业外支出

贷:银行存款(或库存现金)

2.收到保险赔款

借:银行存款

贷:其他应收款-保险公司

请问收社保的员工工伤赔偿款怎么做会计分录

支付工伤款时:借:应付职工薪酬-社会保险费

3500贷:应付职工薪酬3500

同时收到工伤赔款会计分录 ,借:应付职工薪酬3500贷:库存现金3500

收到社保返款时收到工伤赔款会计分录 ,借:银行存款3400

贷:其他应收款3400

公司发生工伤,保险理赔款如何做会计分录?

企业发生了工伤事故收到工伤赔款会计分录 ,首先应根据工伤赔偿协议对工伤人员先行进行赔偿。如果公司为员工投了工伤赔偿收到工伤赔款会计分录 ,因此对职工收到工伤赔款会计分录 的赔偿应由保险公司赔偿的,应计入其他应收款科目,待收到保险公司赔偿后,再冲其他应收款。会计处理收到工伤赔款会计分录 :

1、发生工伤事故,对职工进行赔偿收到工伤赔款会计分录 :

借:管理费用(公司负担部分)

借:其他应收款(保险公司承担部分)

借:其他应收款(责任人承担部分——如果有的话)

贷:库存现金

2、保险公司支付保险赔偿

借:银行存款

贷:其他应收款(保险公司承担部分)

收到保险公司员工工伤赔付款怎么做账

工伤保险收到工伤赔款会计分录 的赔偿一般应采用借贷记账法来做账。单位应当区分企业的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等会计要素收到工伤赔款会计分录 ,将工伤保险赔偿进行分类,然后记录在当月的财务活动报表中。

法律依据: 《企业会计准则——基本准则》第七条 企业应当划分会计期间,分期结算账目和编制财务会计报告。 会计期间分为年度和中期。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。 第八条 企业会计应当以货币计量。 第九条 企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。 第十条 企业应当按照交易或者事项的经济特征确定会计要素。会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。 第十一条 企业应当采用借贷记账法记账。

因此,企业为职工办理收到工伤赔款会计分录 了工伤保险的,赔偿应当先通过工伤保险金支付,其余工伤赔偿款,以企业与职工签订的赔偿协议、相关部门出具的工伤鉴定报告、劳动仲裁文书以及当事人签字的付款单据为税前扣除凭证。这就是工伤赔偿做账的方法。

拓展资料

据准则和企业会计制度的规定依法进行财务核算。

一、如果你单位为职工上保险了,帐务处理如下:

1、发生工伤事故后,向职工垫付医药费:借:其他应收款--保险公司或社保 贷:现金(或银行存款)

2、保险公司或社保赔付公司垫付的药费时(如果全额赔付)借:银行存款或现金 贷:其他应收款--保险公司或社保

3、如果不是全额赔付

借:银行存款管理费用或应付福利费(公司负担部分)贷:其他应收款--保险公司或社保注:内资企业公司负担的药费计入“应付福利费”科目;外资企业公司负担的药费计入“管理费用--福利费”科目。

二、如果你单位没上保险,全额报销工人的药费时

借:管理费用(或应付福利费)贷:银行存款注:内资企业计入“应付福利费”科目;外资企业计入“管理费用--福利费”科目。

工伤赔偿会计分录

付款没有重复。另外,所以不是重复计费用。收到工伤赔款会计分录 你第二个分录贷方用的是其他应收款,而不是现金或者银行你的分录是对的,因此第二个分录应该是收到工伤赔款会计分录 :银行存款4868应付福利费1677贷收到工伤赔款会计分录 :借:其他应收款6545借:管理费用-福利费1677贷,这个1677元应该计入到福利费中

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